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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2505-66-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-21-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2505-21-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA S/N - CESFAM CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
63840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA S/N - CESFAM CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
T & T CONSTRUCCION Y O CIVILES |
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Razón Social |
LUIS SEBASTIAN TORRES PINOCHET
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R.U.T. |
8.155.000-k |
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Sucursal |
T & T CONSTRUCCION Y O CIVILES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121202
| Canalización eléctrica | 1 | Unidad | RETIRAR INSTALACION DE ENCHUFES EN URGENCIA Y INSTALAR NUEVOS, REPONER 100 MTS. DE INSTALACION , INSTALAR 3 FOCOS EN SALA ESPERA , REPARACION CAMBIO DE CABLEADO BOX Nº 1 Y 2. | |
$ 336.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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Total Neto
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$ 336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.840
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$ 399.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.