Orden de Compra. Nº2505-73-SE25 "IMPRESIONES MARZO Y ABRIL 2025 SALUD RIO CLARO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2505-73-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES MARZO Y ABRIL 2025 SALUD RIO CLARO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2505-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM)
Comuna Río Claro
Impuesto 378017,92
Dirección de Envío de la Factura CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omegatalca
Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS
R.U.T. 9.562.624-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal omegatalca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111803
Vales1Unidad no definidaARRIENDO DE 6 IMPRESORAS EN DPTO. DE SALUD DE RIO CLARO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.ARRIENDO DE 6 IMPRESORAS EN DPTO. DE SALUD DE RIO CLARO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025. $ 1.989.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.568 $ 1.989.568
Total Neto $ 1.989.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.018
TOTAL OC $ 2.367.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.