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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2505-93-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-42-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS. |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
31536,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CURIFOR S.A. |
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Razón Social |
CURIFOR S A
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R.U.T. |
92.909.000-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CURIFOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Servicio de cambio de sensor en rueda de ambulancia ford Transit perteneciente a Depto de Salud Rio Claro.
Se solicita adjuntar: Cotización y certificado de la representación de marca (este ultimo es requisito excluyente) | Cotización N°62697 |
$ 165.984,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.984
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$ 165.984
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Total Neto
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$ 165.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.537
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$ 197.521
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.