Orden de Compra. Nº2505-98-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-49-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2505-98-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-49-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
Comuna Río Claro
Impuesto 7807,48
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadFundas transparentes (100 un)  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadResma de papel tamaño carta  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
44122104
Clips para papel3CajaAccoclip (3 cajas)   $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938 $ 1.938
31201512
Cinta Transparente6UnidadScotch pequeño  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 804
14111509
Artículos de papelería100UnidadFundas para termolaminar tamaño carta  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros100UnidadArgollas Para Llavero 30MM Sin Cadena Plateado 100pcs (PORTA LLAVES)   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz pasta azul (1 caja) punta fina  $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPost-it / notas adhesivas  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121708
Marcadores6UnidadDestacadores de colores fluor  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
Total Neto $ 41.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.807
TOTAL OC $ 48.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.