Orden de Compra. Nº
2505-98-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-49-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2505-98-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-49-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T.
69.110.700-0
Dirección de Facturación
CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
Comuna
Río Claro
Impuesto
7807,48
Dirección de Envío de la Factura
CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
Fundas transparentes (100 un)
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Unidad
Resma de papel tamaño carta
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.566
$ 13.566
44122104
Clips para papel
3
Caja
Accoclip (3 cajas)
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.938
$ 1.938
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
Scotch pequeño
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 804
$ 804
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
Fundas para termolaminar tamaño carta
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros
100
Unidad
Argollas Para Llavero 30MM Sin Cadena Plateado 100pcs (PORTA LLAVES)
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
Lápiz pasta azul (1 caja) punta fina
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.104
$ 1.104
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
Post-it / notas adhesivas
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44121708
Marcadores
6
Unidad
Destacadores de colores fluor
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.464
$ 1.464
Total Neto
$ 41.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.807
TOTAL OC
$ 48.899
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.