Orden de Compra. Nº2511-75-SE15 "Serv. transp. personal enero"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2511-75-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Serv. transp. personal enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2511-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V región Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Rodelillo S/N° Interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Aeródromo Rodelillo S/N° Interior
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Rodelillo S/N° Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Antonio
Razón Social JOEL ANTONIO GONZALEZ CORNEJO
R.U.T. 8.145.431-0
Sucursal Joel Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1UnidadDiferencia consumo variable, mes de Enero 2015Diferencia consumo variable, mes de Enero 2015 $ 70.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.639 $ 70.639
Total Neto $ 70.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 70.639

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.