Orden de Compra. Nº2513-22-SE16 "Botellones agua"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2513-22-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Botellones agua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1943-10-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V región Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Rodelillo S/N° Interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Uribe 26 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 21660
Dirección de Envío de la Factura Uribe 26 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes
Razón Social MANANTIAL SA
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua60UnidadGARRAFONES DE AGUA 20 LT.GARRAFONES DE AGUA 20 LT. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
Total Neto $ 114.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.660
TOTAL OC $ 135.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.