Orden de Compra. Nº2513-70-SE18 "Botellones agua"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2513-70-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Botellones agua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1943-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V región Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Rodelillo S/N° Interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Uribe 26 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 9576
Dirección de Envío de la Factura Uribe 26 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Región Valparaiso -V
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal Región Valparaiso -V
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua24UnidadGARRAFONES DE AGUA 20 LT.GARRAFONES DE AGUA 20 LT. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 50.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.576
TOTAL OC $ 59.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.