|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2518-13-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-09-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2518-1-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2518-1-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LICEO JOSE DE SAN MARTÍN A-14 |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ROBERTO ESPINOZA 801 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
ROBERTO ESPINOZA 801 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
14250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ROBERTO ESPINOZA 801 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-09-2013 |
|
|
|
Proveedor |
GLIFOS |
|
Razón Social |
EDUARDO ANDRES SAN MARTIN PINA
|
|
R.U.T. |
10.626.624-7 |
|
Sucursal |
GLIFOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 5000 | Unidad | flayer en media carta por ambos lados para publicidad para colegio | Volantes (flayer). tamaño 1/2 carta, impresos por ambos en papel couché de 170 grs. a color, entrega 2 dias, incluye despacho a sus oficinas. |
$ 15,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.250
|
|
$ 89.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.