Orden de Compra. Nº2520-128-SE09 "Taller de futsal masculino"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2520-128-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Taller de futsal masculino
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2520-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor simonfitnes
Razón Social - - -
R.U.T. 14.045.123-1
Sucursal simonfitnes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas49,5Hora/HombreTaller de futsal masculino desde a Mayo a Septiembre 2009. Taller de futsal masculino desde a Mayo a Septiembre 2009. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 19.800
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 178.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.