Orden de Compra. Nº2520-41-R107 "Cortinas"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2520-41-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Cortinas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proteccion de salas de clases de la luz solar y el frio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585
Comuna -1
Impuesto 15327,68
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS SAMUEL MIQUELES HENRIQUEZ
R.U.T. 4.731.366-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadCortinasCortina black aou de chintz liso verde ,confección e instalación en riel de aluminio $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
Total Neto $ 80.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.328
TOTAL OC $ 96.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.