Orden de Compra. Nº2520-70-R108 "Vajilla"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2520-70-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Vajilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Elementos necvesarios para el taller de gastronomia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585
Comuna -1
Impuesto 11352,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOEL ENRIQUE TAPIA BASAURE
R.U.T. 2.478.395-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151702
Cuchillos domésticos8UnidadCuchillos domésticosCuchillo cocina 6" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
52151604
Cedazos o coladores domésticos3UnidadCedazos o coladores domésticosEspumadera $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
30103605
Tablas de madera6UnidadTablas de maderaTabla para picar carne $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858
Total Neto $ 59.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.352
TOTAL OC $ 71.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.