Orden de Compra. Nº2522-107-SE12 "Insumos Computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2522-107-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO A-2 MIGUEL LUIS AMUNATEGUI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2918
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2918
Comuna Santiago
Impuesto 6631
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2918
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Improlaser
Razón Social IMPROLASER CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.108.866-1
Sucursal Empresa Improlaser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaPromoción de 505 A (son 2 unidad)  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
Total Neto $ 34.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.631
TOTAL OC $ 41.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.