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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2522-107-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO A-2 MIGUEL LUIS AMUNATEGUI |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 2918 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 2918 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6631 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 2918 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresa Improlaser |
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Razón Social |
IMPROLASER CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.108.866-1 |
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Sucursal |
Empresa Improlaser |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | Promoción de 505 A
(son 2 unidad) | |
$ 34.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.900
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$ 34.900
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Total Neto
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$ 34.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.631
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$ 41.531
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.