Orden de Compra. Nº2523-159-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2523-24-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2523-159-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2523-24-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2523-24-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ekafuentealba
Razón Social MARIA ANGELICA FUENTEALBA CARO
R.U.T. 15.342.733-k
Sucursal ekafuentealba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131602
Escuela de baile o danza16Mes/HombrePROFESOR DE VOLEIBOL PARA REALIZAR EL TALLER LOS DIAS SABADOS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 64.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.