Orden de Compra. Nº2523-22-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2523-7-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2523-22-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2523-7-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484
Comuna Santiago
Impuesto 222497,6
Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vidrieria la española
Razón Social CARMEN LUISA RETAMAL NORAMBUENA
R.U.T. 6.589.133-6
Sucursal vidrieria la española
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro2UnidadINSTALACION Y CONFECCION DE REJA Y PUERTA DE FIERRO DE 20 X 30X 2 Y 30 X 30X1.5 MAS CERRADURA DE SEGURIDAD 2002-CI Scanavini NEGRA  $ 585.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.171.040 $ 1.171.040
Total Neto $ 1.171.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.498
TOTAL OC $ 1.393.538


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.589.133-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.