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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2523-22-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2523-7-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO JAVIERA CARRERA A-1 |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
COMPAÑÍA 1484 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
COMPAÑÍA 1484 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
222497,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COMPAÑÍA 1484 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
vidrieria la española |
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Razón Social |
CARMEN LUISA RETAMAL NORAMBUENA
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R.U.T. |
6.589.133-6 |
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Sucursal |
vidrieria la española |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 2 | Unidad | INSTALACION Y CONFECCION DE REJA Y PUERTA DE FIERRO DE 20 X 30X 2 Y 30 X 30X1.5 MAS CERRADURA DE SEGURIDAD 2002-CI Scanavini NEGRA | |
$ 585.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.171.040
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$ 1.171.040
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Total Neto
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$ 1.171.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.498
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$ 1.393.538
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.