Orden de Compra. Nº2524-45-SE06 "Monitor de Vóleibol"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2524-45-SE06
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Monitor de Vóleibol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para Taller Extraescolar
Proveniente de Licitación 2524-7-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO TERESA PRATS DE SARRATEA A-7
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra GENERAL GANA 959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Cheque al día
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación GENERAL GANA 959
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GENERAL GANA 959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HERNAN ENRIQUE RAMIREZ EDDING
R.U.T. 2.299.881-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas20UnidadAsesorías educativasCurrículo, Ser Profesor de Educación Física, Capacitado para realizar talleres en el área. $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200
Total Neto $ 65.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 65.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.