Orden de Compra. Nº2524-90-SE09 "toner"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2524-90-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra toner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO TERESA PRATS DE SARRATEA A-7
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra GENERAL GANA 959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación GENERAL GANA 959
Comuna Santiago
Impuesto 10336
Dirección de Envío de la Factura GENERAL GANA 959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planeta-net
Razón Social Cristian Alfredo Vargas Quezada
R.U.T. 10.835.108-k
Sucursal Planeta-net
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadSe necesita toner para impresora HP - CB436A  $ 54.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
Total Neto $ 54.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.336
TOTAL OC $ 64.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.