Orden de Compra. Nº2527-41-SE09 "TALLER DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2527-41-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra TALLER DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2527-13-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA "REPUBLICA DE PANAMA" D-69
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación HUERFANOS 3151
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlytro
Razón Social CARLO FELIPE DIAZ CATTANEO
R.U.T. 16.120.872-8
Sucursal carlytro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas24Hora/HombreTALLER DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, VALOR INCLUYE 10% RETENCION IMPUESTO.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 96.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.