Orden de Compra. Nº2527-54-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2527-14-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2527-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2527-14-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2527-14-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA "REPUBLICA DE PANAMA" D-69
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación HUERFANOS 3151
Comuna Santiago
Impuesto 29226,75
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX
Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA
R.U.T. 78.491.950-1
Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCuaderno Universitario de Copia  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo25UnidadNotas adhesivas  $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975 $ 2.975
14111532
Juegos de papel surtido100UnidadCartulinas diferentes colores  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111616
Papeles para revestimiento50UnidadCartulinas españolas doble fas  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31201517
Cinta para empaquetar25UnidadScotch delgado  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
41111604
Reglas25UnidadReglas de 30 cm.  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
44121706
Lápices de madera500UnidadLapices grafíto madera Nº 2  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60103109
Instrumento de dibujo geométrico para pizarra250UnidadSet de geometría para alumnos  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.750 $ 70.750
60121148
Papel lustre100UnidadSobres papel lustre  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
60121112
Cartón piedra50UnidadCartón Piedra  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
60121236
Pinceles100UnidadPinceles de camello Nº 3, 4, 6, 8  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 153.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.227
TOTAL OC $ 183.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.