Orden de Compra. Nº2529-103-SE12 "ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2529-103-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492
Comuna Santiago
Impuesto 18841,35
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Central Ventas Limitada
Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal Central Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111813
Formularios o libros de correspondencia10Unidad no definidaLIBRETA CORRESPONDENCIA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
44121704
Lápiz pasta50Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA NEGRO  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
44121704
Lápiz pasta50Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA ROJO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
24111503
Bolsas de plástico1500Unidad no definidaFUNDAS OFICIO  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31201512
Cinta Transparente35Unidad no definidaCINTA ADHESIVA  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.275 $ 9.275
23101502
Perforadoras14Unidad no definidaPERFORADORA  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44121708
Marcadores15Unidad no definidaDESTACADOR   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 99.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.841
TOTAL OC $ 118.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.