Orden de Compra. Nº2529-183-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-33-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2529-183-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-33-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2529-33-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492
Comuna Santiago
Impuesto 129932,83
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON
Razón Social JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON
R.U.T. 10.687.380-1
Sucursal JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161604
Pelotas de tenis1Unidad no definida   $ 683.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.857 $ 683.857
Total Neto $ 683.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.933
TOTAL OC $ 813.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.