Orden de Compra. Nº2529-232-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-12-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2529-232-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-12-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2529-12-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Denisse Jorquera
Razón Social DENISSE SOFIA JORQUERA RAMIREZ
R.U.T. 16.389.857-8
Sucursal Denisse Jorquera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90141703
Deportes juveniles16Hora/HombreTALLER DE TEATRO, MES DE AGOSTO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 64.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.