Orden de Compra. Nº2529-245-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-59-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2529-245-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-59-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2529-59-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492
Comuna Santiago
Impuesto 378939,99
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planeta-net
Razón Social Cristian Alfredo Vargas Quezada
R.U.T. 10.835.108-k
Sucursal Planeta-net
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174105
Sistemas de rejilla de techo1UnidadSE ADJUNTA ARCHIVO CON LO QUE SE REQUIERE.  $ 1.994.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994.421 $ 1.994.421
Total Neto $ 1.994.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.940
TOTAL OC $ 2.373.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.