Orden de Compra. Nº2529-77-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2529-38-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2529-77-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2529-38-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Según las necesidades de Psicopedagogia
Proveniente de Licitación 2529-38-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492
Comuna Santiago
Impuesto 63114,58
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ines Lagunas Fuentes
R.U.T. 2.734.118-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102002
Materiales didacticos s/ detalle en anexo adjunto1UnidadMateriales didacticos s/ detalle en anexo adjuntoSe adjunta archivo $ 332.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.182 $ 332.182
Total Neto $ 332.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 63.115
TOTAL OC $ 395.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.