|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2529-77-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-10-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2529-38-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Según las necesidades de Psicopedagogia |
|
Proveniente de Licitación
|
2529-38-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 2492 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 2492 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
63114,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 2492 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Ines Lagunas Fuentes
|
|
R.U.T. |
2.734.118-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60102002
| Materiales didacticos s/ detalle en anexo adjunto | 1 | Unidad | Materiales didacticos s/ detalle en anexo adjunto | Se adjunta archivo |
$ 332.182,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 332.182
|
$ 332.182
|
|
|
Total Neto
|
$ 332.182
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 63.115
|
|
$ 395.297
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.