Orden de Compra. Nº2531-71-SE10 "toner impresora brother"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2531-71-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2010
Nombre de la Orden de Compra toner impresora brother
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA D73"FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ"
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra LORD COCHRANE 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación LORD COCHRANE 850
Comuna Santiago
Impuesto 7663,84
Dirección de Envío de la Factura LORD COCHRANE 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HARDTEC
Razón Social JUAN DIEGO HORNA ALDEA
R.U.T. 14.757.764-8
Sucursal HARDTEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
Total Neto $ 40.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.664
TOTAL OC $ 48.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.