Orden de Compra. Nº2534-1-CM18 "LUMINARIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2534-1-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra LUMINARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29
Comuna Santiago
Impuesto 246007,44
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOBILIA
Razón Social MOBILIA SPA
R.U.T. 76.428.301-5
Sucursal MOBILIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
2239-8-LP14
Alumbrado de la vía pública6 (1097891 )FAROL - MINI SOLAR ES-BS460 UNIDAD 1117891(1097891) FAROL - MINI SOLAR ES-BS460 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 218.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.160 $ 1.313.160
Total Neto $ 1.313.160
Descuento $ 18.384
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.007
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.540.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.