Orden de Compra. Nº2534-31-CM17 "REJA METALICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2534-31-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra REJA METALICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29
Comuna Santiago
Impuesto 651779,5074
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOBILIA
Razón Social MOBILIA SPA
R.U.T. 76.428.301-5
Sucursal MOBILIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161510
2239-8-LP14
Sistemas de barreras de vallas7 (1151615) VALLA - REJA METALICA 90 X 300 CM 1174131(1151615) VALLA - REJA METALICA 90 X 300 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.427 $ 3.500.427
Total Neto $ 3.500.427
Descuento $ 70.009
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 651.780
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.082.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.