Orden de Compra. Nº2534-96-SE11 "INSUMOS DUPLICADORA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2534-96-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DUPLICADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DE APLICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AV. RICARDO CUMMING 21/29
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AV. RICARDO CUMMING 21/29
Comuna Santiago
Impuesto 17660,5
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO CUMMING 21/29
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LTDA.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LIMITADA
R.U.T. 77.539.920-1
Sucursal EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner5Unidadtoner CB -435-A  $ 18.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.950 $ 92.950
Total Neto $ 92.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.660
TOTAL OC $ 110.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.