Orden de Compra. Nº2535-46-SE09 "Taller de Futsal"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2535-46-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Taller de Futsal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2535-17-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA LIBERTADORES DE CHILE
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 1741
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación ROSAS 1741
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 1741
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CristianGalvez
Razón Social CRISTIAN ANDRES GALVEZ OSTOLAZA
R.U.T. 15.737.434-6
Sucursal CristianGalvez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas32Hora/Hombre   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 96.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.