Orden de Compra. Nº2536-20-SE13 "Toner color"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2536-20-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Toner color
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA A-18
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2552
Comuna Santiago
Impuesto 14763
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRC Chile Ltda
Razón Social INTERNATIONAL REFILL CENTER IRC CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.131.750-4
Sucursal IRC Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidad no definidaCE321A (128A) CYAN CE322A (128A), YELLOW, CE323A (128A) MAGENTA  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
Total Neto $ 77.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.763
TOTAL OC $ 92.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.