Orden de Compra. Nº2536-5-SE12 "Cubiertas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2536-5-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra Cubiertas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA A-18
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación AGUSTINAS 2552
Comuna Santiago
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fabricaciones casella
Razón Social JUAN CARLOS CASELLA LEVILLAN
R.U.T. 11.837.404-5
Sucursal fabricaciones casella
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121506
Pupitres25Unidad no definidaRepuesto de cubierta unipersonal , fabricado en terciado de 12mm enchapado en formalita color roble.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.