Orden de Compra. Nº2539-16-SE10 "taller de futsal de julio a Noviembre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2539-16-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2010
Nombre de la Orden de Compra taller de futsal de julio a Noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2539-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA REYES CATOLICOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTA ELENA 1829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTA ELENA 1829
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 1829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor persona
Razón Social MANUEL JESUS QUEZADA PAREDES
R.U.T. 15.534.883-6
Sucursal persona
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas80Hora/Hombre   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.