Orden de Compra. Nº2540-13-SE11 "TINTAS PARA IMPRESORAS "
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2540-13-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2011
Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA SALVADOR SANFUENTES
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 3250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CATEDRAL 3250
Comuna Santiago
Impuesto 5236,4
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUISOFT
Razón Social MAQUINAS Y SOFTWARE LIMITADA
R.U.T. 76.514.120-6
Sucursal MAQUISOFT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tintas1Pack   $ 27.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560
Total Neto $ 27.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.236
TOTAL OC $ 32.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.