Orden de Compra. Nº2541-38-SE07 "Taller Extraescolar 2007 Basquetbol (octubre)"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2541-38-SE07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Taller Extraescolar 2007 Basquetbol (octubre)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Taller de Basquetbol
Proveniente de Licitación 2541-13-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA E-50 "REPUBLICA DE ISRAEL"
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 2827
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado con cheque adjunto
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CATEDRAL 2827
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 2827
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VICTOR LANDEROS JASIMINO
R.U.T. 6.387.866-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101710
Servicios de formación en educación8UnidadServicios de formación en educaciónTaller de Basquetbol, Boleta de Honorario Nº355, Correspondiente al mes de OCTUBRE, sujeto a retención del 10% de Impuesto. $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.744 $ 26.744
Total Neto $ 26.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 26.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.