Orden de Compra. Nº2541-5-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2541-22-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2541-5-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2541-22-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2541-22-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA E-50 "REPUBLICA DE ISRAEL"
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 2827
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CATEDRAL 2827
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 2827
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VictorLanderoJasimino
Razón Social VICTOR LANDEROS JASIMINO
R.U.T. 6.387.866-9
Sucursal VictorLanderoJasimino
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas6Hora/Hombrehoras semanales, taller de futsal en la escuela República de Israel  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 24.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.