Orden de Compra. Nº2544-12-R107 "Artículo electrónico y sonido"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2544-12-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Artículo electrónico y sonido
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra y habilitación equipo de sonido en Salón de actos del Liceo.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMÁN
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra MATUCANA 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación MATUCANA 73
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MATUCANA 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social jorge andres letelier lopez
R.U.T. 8.862.657-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido1UnidadCajas de conexión de sonidoEq gráfico phonic $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 96.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.