Orden de Compra. Nº2545-108-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2545-22-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2545-108-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2545-22-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE DIGITACIÓN
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2545-22-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO INDUSTRIAL A Nº 20 "Eliodoro Garcia Zegers"
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 1811
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 1811
Comuna Santiago
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 1811
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RubenNilo
Razón Social RUBEN ALEJANDRO NILO PEREZ
R.U.T. 12.834.428-4
Sucursal RubenNilo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101710
Servicios de formación en educación20Hora/HombrePROYECTO PSICOLOGICO ESPCIALIZADO PARA APOYAR A NUESTROS ALUMNOS.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.