Orden de Compra. Nº2546-1017-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-71-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-1017-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-71-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-71-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2423 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue 1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 4788445,46203
Dirección de Envío de la Factura Maquehue 1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Llaima Ingenierías en Movimiento de Tierra y Construcción SPA
Razón Social LLAIMA INGENIERIAS MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUC
R.U.T. 76.967.129-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Llaima Ingenierías en Movimiento de Tierra y Construcción SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1UnidadADQUISICIÓN DE 2005 M3 DE BASE CHANCADA DE 1 12 ACOPIADAADQUISICIÓN DE 2005 M3 DE BASE CHANCADA DE 1 12 ACOPIADA $ 25.202.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202.345 $ 25.202.345
Total Neto $ 25.202.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.788.445
TOTAL OC $ 29.990.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.