Orden de Compra. Nº2546-183-SE25 "PROP PUBL N 3 SERV MOVILIZACIÓN FUNCIONES MUNICIP DESDE 2546-6-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-183-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PROP PUBL N 3 SERV MOVILIZACIÓN FUNCIONES MUNICIP DESDE 2546-6-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-21 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue 1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Maquehue 1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kosmo
Razón Social DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME
R.U.T. 9.715.036-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kosmo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaLINEA 4A: CAMIONETA DIDECO PROG. SOCIALES. SEGUN DETALLE EN BASES ADJUNTAS. CONTRATO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 733 DEL 25.03.2025. PERIODO DESDE 24.03.2025 AL 31.12.2025SERVICIO DE MOVILIZACION LINEA 4 A DIDECO PROG. SOCIALES ABRIL /DICIEMBRE 2025 MAS 7 DIAS MARZO 2025 $ 13.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850.000 $ 13.850.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaLINEA 6: FURGÓN DIDECO APOYO A TALLERES LABORALES. CONTRATO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 733 DEL 25.03.2025. PERIODO DESDE 24.03.2025 AL 31.12.2025MINIBUS TIPO VAN MERCEDEZ BENZ AÑO 2025 $ 14.773.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.773.331 $ 14.773.331
Total Neto $ 28.623.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.623.331

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.