Orden de Compra. Nº2546-186-SE25 "PROP PUBL N 3 SERV MOVILIZACIÓN FUNCIONES MUNICIP DESDE 2546-6-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-186-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PROP PUBL N 3 SERV MOVILIZACIÓN FUNCIONES MUNICIP DESDE 2546-6-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/17 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue 1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Maquehue 1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luís Hernández
Razón Social LUIS AGUSTÍN HERNÁNDEZ APABLAZA
R.U.T. 4.615.383-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luís Hernández
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 7: CAMIONETA DIR. SEG. PÚBLICA. PROG INSPECIÓN MUNICIPA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS Servicio por 7 dias de marzo. abril a diciembre 2025VEHICULO FULL EQUIPO $ 13.573.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.573.000 $ 13.573.000
Total Neto $ 13.573.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.573.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.