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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2546-4-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación Programa OLN compra ágil: 2546-2-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue #1441 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
75696 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue #1441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI |
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Razón Social |
JOHANA PATRICIA VILLAGRÁN SAFIRA
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R.U.T. |
9.525.762-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 16 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS (LEER ATENTAMENTE ARCHIVO ADJUNTO), PROVEEDOR DEBERA CONSIDERAR ESPACIO FISICO. | SERVICIO DE ALMUERZO PARA 16 PERSONAS: SUPREMA DE AVE CON ARROZ O PAPAS - POSTRE (DURAZNOS CON CREMA) - 01 VASO DE JUGO NATURAL POR PERSONA. |
$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.400
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$ 398.400
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Total Neto
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$ 398.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.696
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$ 474.096
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.