|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2546-40-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2546-10-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SEGUN TTAR ADJUNTOS |
|
Proveniente de Licitación
|
2546-10-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
|
|
R.U.T. |
61.955.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
|
|
R.U.T. |
61.955.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Ramberga 760 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
50255 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramberga 760 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
NAYADET VALESKA CANDIA AGUILERA
|
|
R.U.T. |
11.781.626-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111502
| Servicios de lavandería | 230 | Unidad | Servicios de lavandería | SERVICIO DE LAVADO 230 SACOS DE DORMIR SEGUN TTAR ADJUNTOS |
$ 1.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 264.500
|
$ 264.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 264.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.255
|
|
$ 314.755
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.