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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2546-404-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales para talleres Programa Inclusión Comunal. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue #1441 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
23902 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue #1441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAQUETERIA XIMENA |
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Razón Social |
ROLANDO ALBERTO CABRERA HENRIQUEZ
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R.U.T. |
4.742.093-8 |
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Sucursal |
PAQUETERIA XIMENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 10 | Metro Lineal | GENERO BISTRECH COLOR BLANCO 10 MTS | |
$ 1.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.670
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$ 10.670
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27111801
| Cintas métricas | 4 | Unidad | HUINCHA DE MEDIR GENERO | |
$ 1.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.212
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$ 5.212
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41111604
| Reglas | 2 | Unidad | REGLAS DE UN METRO | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.110
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$ 3.110
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44121618
| Tijeras | 2 | Unidad | TIJERAS DE GENERO DE SASTRE MEDIANA | |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.278
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31181510
| Juntas de silicona | 2 | Unidad | PISTOLA DE SILICONA | |
$ 7.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.790
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$ 14.790
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11131504
| Cuero | 10 | kilogramo | RETAZOS DE CUERO | |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.790
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$ 74.790
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53141507
| Broches | 2 | Unidad | CIENTO BROCHES CORRIENTE | |
$ 6.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.950
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$ 13.950
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Total Neto
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$ 125.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.902
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$ 149.702
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.