Orden de Compra. Nº2546-445-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-152-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-445-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-152-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-152-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 28728
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRESVILLABLANCA
Razón Social JUAN ANDRES VILLABLANCA ROBLES
R.U.T. 10.935.953-K
Sucursal ANDRESVILLABLANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña8Metro CúbicoLEÑA DE HUALLE Y AROMOLEÑA DE HUALLE Y AROMO $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 151.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.728
TOTAL OC $ 179.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.