Orden de Compra. Nº2546-581-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-123-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-581-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-123-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-123-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 239412,16
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingepal
Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PALMA PANTOJA L
R.U.T. 77.717.000-7
Sucursal ingepal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112405
Armarios1UnidadAdquisición de un mueble estante, repisero. ver TTAR adjuntoINGENIERIA Y CONSTRUCCION $ 1.260.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.064 $ 1.260.064
Total Neto $ 1.260.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.412
TOTAL OC $ 1.499.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.