Orden de Compra. Nº2546-664-SE26 "PROP PUB N39 ADQ. PROD PLASTICO Y OTROS. PRODERMA DESDE 2546-32-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-664-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra PROP PUB N39 ADQ. PROD PLASTICO Y OTROS. PRODERMA DESDE 2546-32-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR ENVIO CORREO SEÑALANDO QUE NO PUEDE CUMPLIR CON ENTREGA DE POLIETILENO POR ALZA DE VALORES
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-32-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-991 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue #1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 2631942,7311144
Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial P.L.C.
Razón Social JUAN CARLOS ALMONACID TRIVIÑOS
R.U.T. 10.385.255-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial P.L.C.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1,0544UnidadADQUISICIÓN PROD. CUERO, CAUCHO Y PLASTICO. PRODERMA. SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTAINSUMOS DE POLIETILENO, PLASTICO Y OTROS SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 13.137.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.852.001 $ 13.852.001
Total Neto $ 13.852.001
Descuento $ 0
Cargos $ 329
IVA  19  % $ 2.631.943
TOTAL OC $ 16.484.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.