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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2546-669-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ADM MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2546-37-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
MAQUEHUE 144 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
3088397,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAQUEHUE 144 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121604
| Madera de coníferas | 1 | Unidad | RUBRO N° 1: MADERA NATIVA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS | RUBRO N° 1: MADERA NATIVA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS |
$ 4.434.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.434.800
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$ 4.434.800
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad | RUBRO N° 3: MATERIALES DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS. | RUBRO N° 3: MATERIALES DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS. |
$ 11.819.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.819.925
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$ 11.819.925
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Total Neto
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$ 16.254.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.088.398
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$ 19.343.123
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.