Orden de Compra. Nº2546-697-SE21 "ADQ. MATERIALES PROG. APOYO A FAMILIAS AUTOCONSUMO PDTI DESDE 2546-91-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-697-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PROG. APOYO A FAMILIAS AUTOCONSUMO PDTI DESDE 2546-91-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-91-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-894 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue #1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 180481
Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrogaete Comercial
Razón Social JUAN LUIS GAETE CHESTA
R.U.T. 6.581.199-5
Sucursal Agrogaete Comercial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121703
Musgo de turba1UnidadRUBRO 2. TURBA, SUSTRATO ALMÁCIGOSINSUMOS SEGUN ANEXO (Detalle archivo adjunto) $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000
10151501
Semillas o almácigos de porotos verdes1UnidadRUBRO 3.SEMILLAS HORTALIZASINSUMOS SEGUN ANEXO (Detalle en archivo adjunto) $ 732.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.900 $ 732.900
Total Neto $ 949.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.481
TOTAL OC $ 1.130.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.