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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2546-831-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2546-776-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue 1441 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue 1441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Romina Ester |
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Razón Social |
ROMINA ESTER MENA FUENTES
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R.U.T. |
15.547.851-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Romina Ester |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE 35 PERSONAS (DE CADA PRODUCTO UNO POR PERSONA)A REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE PREVIA COORDINACION, REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON EL DETALLE DE LO REQUERIDO. | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE 35 PERSONAS (DE CADA PRODUCTO UNO POR PERSONA)A REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE PREVIA COORDINACION |
$ 252.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.