Orden de Compra. Nº2546-881-AG23 "ADQUISICION MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-881-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2869 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue #1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 32870
Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clean House
Razón Social COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.159.167-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clean House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 70x90 ROLLO X 10 UNIDADES, IMPEKE O SIMILAR  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111703
Toallas de papel20PackTOALLA DE PAPEL JUMBO DOBLE HOJA 250 M 2 ROLLOS ELITE O SUPERIOR  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
14111704
Papel higiénico4PackPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M TECNOROLL O SIMILAR   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 173.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.870
TOTAL OC $ 205.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.305.949-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.570.343-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.159.167-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.