Orden de Compra. Nº2546-9-SE26 "PROP PUBL N119 CONT SERV MOVILIZACIÓN FUNC MUNICIP DESDE 2546-85-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PROP PUBL N119 CONT SERV MOVILIZACIÓN FUNC MUNICIP DESDE 2546-85-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-85-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-76 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue #1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ANDREA MEDINA HENRIQUEZ
Razón Social PAOLA ANDREA MEDINA HENRIQUEZ
R.U.T. 13.292.391-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAOLA ANDREA MEDINA HENRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadLINEA 2.(CAMIONETA 1) CONTRATACION SERVICIO MOVILIZACIÓN APOYO GESTIÓN PROGRAMAS SOCIALES (DIDECO) . CONTRATO APROBADO POR DEC. ALCALDICIO N° 415 DEL 19.02.206PROVEEDOR CON EXPERIENCIA EN TRANSPORTES Y PROGRAMAS, DISPOCION INMEDIATA Y VEHICULO PROPIO Y EXCELENTES CONDICIONES Y GRAN CONFORT $ 16.286.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.286.666 $ 16.286.666
Total Neto $ 16.286.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.286.666

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.